

싱가포르 법인 설립 후 체크리스트: 신규 기업을 위한 20가지 필수 업무 (CorpPass, GST, 은행 업무)
싱가포르에서 회사를 설립하는 것은 시작에 불과합니다. 장기적인 성공은 설립 후 규정 준수, 세금, 은행 업무 및 거버넌스 단계 를 제때 완료하는 데 달려 있습니다. 많은 신규 싱가포르 기업들이 은행 업무 지연, IRAS 벌금, 규정 준수 문제 를 겪는 이유는 설립 과정의 오류가 아니라 등록 후 의무 사항—특히 CorpPass 활성화, 세금 신고, GST 준비, 법정 보고 —을 이행하지 않았기 때문입니다. 본 가이드는 규제 기관 기준에 부합하는 명확한 싱가포르 설립 후 체크리스트를 제공하며, 모든 신규 기업이 규정 준수와 운영 유지를 위해 반드시 완료해야 할 20가지 필수 작업 을 다룹니다. 이 체크리스트의 대상 본 체크리스트는 다음에 적용됩니다: 사기업(Pte. Ltd.) 외국인 소유 싱가포르 기업 지주 및 투자 법인 무역, 서비스, 기술 기업 휴면 또는 창업 전 기업 1. 회계 및 기업 규제청(ACRA)을 통한 법인 설립 정보 확인 즉시 확인 사


BVI 월간 및 분기별 규정 준수 가이드: 회계, ES 추적 및 기록 규칙
영국령 버진아일랜드(BVI) 기업은 국경을 넘나드는 지주, 투자, 금융 및 그룹 구조화에 널리 활용됩니다. 영국령 버진아일랜드는 일반적으로 정기적인 “월별 제출”을 요구하지 않지만, 회계 기록 및 기초 문서 , 보관 , 등록 대리인에 대한 정보 전달 과 관련하여 명확한 법적 의무 를 부과하며, 회사가 관련 활동을 수행하는 경우 체계적인 경제적 실체(ES) 추적 및 보고 를 요구합니다. 본 가이드는 BVI 요건에 부합하는 전문적인 월간 및 분기별 규정 준수 운영 모델 을 제시하며, 다음 위험을 줄입니다: (i) 불완전한 장부, (ii) 등록 대리인에게 연례 보고서 제출 지연, (iii) ES 보고 문제, (iv) 서류 요청 시 부실한 대응. 1) BVI 규정 준수가 실제로 요구하는 사항 BVI 규정 준수는 “월별 제출”이 아닌 “지속적인 기록 관리 + 정기적 보고”입니다. 대부분의 BVI 비즈니스 회사에 있어 규정 준수는 다음과 같이 이해하는 것이


MIRR ASIA 한국 세미나 안내 - Global Wealth Master Week 2026
MIRR ASIA는 Global Wealth Master Week 를 통해 2026년 한국에서 글로벌 자산 구조화 전략 세미나를 진행합니다. 세미나 전체주제: Global Wealth Master Week 자산 락인(Lock-in)이 현실화된 2026년, 리스크 ZERO를 위한 글로벌 구조화 전략 WHY NOW? 자산 Lock-in 탈출구 없는 유동성 위기: 부동산에 묶이고 규제에 막혀 옴짝달싹 못 하는 상태. 자산 가치는 올랐지만, 내 마음대로 쓸 수 없는 유동성 위기가 시작되었습니다. 자금 흐름의 실시간 감시 거주자 중심의 과세: 2026년부터 해외 송금 및 체류 내역이 AI로 실시간 통합 관리됩니다. 단순한 '비거주자' 주장은 더 이상 통하지 않으며, '생활의 근거지' 판정이 자산을 위협합니다. CFC(특정외국법인) 리스크 어설픈 해외 진출의 함정 단순 페이퍼 컴퍼니 설립은 국세청의 표적입니다. 실질 관리 없는 법인은 '배당간주세'라는 세금


캐나다 법인 설립 후 체크리스트: 국세청(CRA) 계정, 기록 및 첫해 설정
캐나다 에서 회사를 설립하는 것은 첫 단계에 불과합니다. 설립 후 이사와 주주는 회사가 캐나다 당국에 대해 양호한 상태를 유지하도록 하기 위해 여러 의무적인 설립 후 준수 조치 를 완료해야 합니다. 이 캐나다 설립 후 체크리스트는 설립 후 수행해야 할 사항, 캐나다 국세청(CRA) 요건 적용 방식, 특히 외국인 소유 및 지주 회사 의 경우 첫해 준수 위험을 피하는 방법을 설명합니다. 1. 캐나다 사업자 번호(BN) 확인 캐나다 의 모든 법인은 캐나다 국세청(CRA) 에서 발급하는 사업자 번호(BN) 를 반드시 보유해야 합니다. 연방 법인(Federal corporation)은 일반적으로 법인 설립 시 자동으로 BN을 부여받습니다. 주 법인(Provincial corporation)은 CRA에 별도로 등록해야 할 수 있습니다. BN은 모든 캐나다 세금 프로그램 계정 , 급여 처리, GST/HST 등록에 필수입니다. 참고 ( CRA – BN 등록 )


미국 월간 및 분기별 규정 준수 가이드: 판매세, 급여, 회계 기록 및 주별 보고
미국 비즈니스 규정 준수는 거의 “연간만” 이루어지지 않습니다. 여러 주에서 판매 활동이 있거나, 미국 내 급여 지급이 있거나, 한 개 이상의 관할 구역에서 운영을 하는 경우, 다음을 포함하는 반복 가능한 월별 재무 처리 주기 와 분기별 신고 주기 가 필요합니다: 미국 판매세 (주 및 지방) 미국 급여세 (연방 예치금 + 분기별 신고, 주별 프로그램 포함) 미국 회계 기록 및 월말 결산 (기록 시스템) 미국 주별 보고 / 정상 운영 상태 유지 (법인 유지 관리) 본 가이드는 즉시 실행 가능한 실용적인 운영 체크리스트를 제공합니다. 1) 미국 판매세: 분기별로 신고하더라도 매월 관리해야 할 사항 미국 판매세는 주(때로는 지방 관할권) 에서 관리합니다. 귀하의 의무는 네크서스 (물리적 또는 경제적 존재)가 있는 지역과 등록된 지역에 따라 달라집니다. 주마다 규정이 다르기 때문에, 가장 안전한 접근 방식은 지정된 신고 주기와 관계없이 판매세를 월간







































